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2024年度镶黄旗人民检察院 部门决算公开文档
时间:2025-08-14  作者:  新闻来源:  【字号: | |


2024年度镶黄旗人民检察院

部门决算公开文档

部门(单位)名称:镶黄旗人民检察院

单位负责人:高勇

财务负责人:牛永熙

编制人:郝晓敏

报送日期:20258


第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动实行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部(下设司法警察大队)。本部门(单位)下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门(单位)决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镶黄旗人民检察院部门本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

镶黄旗人民检察院

行政单位

三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况

2024年,在旗委和上级检察机关的正确领导、旗人大及其常委会的有力监督和政府、政协及社会各界的大力支持下,全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二、三中全会精神,深入学习贯彻落实全区检察长会议、全盟检察工作暨党风廉政建设工作会议精神,贯穿一条主线,办好两件大事,忠实履行法律监督职责,高质效办好每一个案件,自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当,各项工作取得新进展,部分检察工作走进前列。全年办理各类案件197件,同比上升48.1%。

坚决维护国家安全和社会稳定。依法精准打击各类犯罪,办理提请批准逮捕案件919人、审查起诉案件3438人。从严惩治严重暴力犯罪和人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪,常态化开展扫黑除恶斗争,依法惩治和预防各类金融违法犯罪,切实增强人民群众安全感。其中,办理7·17”跨国电信网络诈骗案件4件,严把审查起诉关口,全部适用新的指导意见,打击震慑效果凸显。

全力营造法治化营商环境。开展“检察护企”专项行动,办理扰乱市场经济秩序犯罪14人,2件涉企案件作相对不起诉。开展涉企刑事裁判涉财产部分执行法律监督专项活动,通过发出纠正违法意见,督促立案执行,为被侵害企业挽回经济损失26.1万元。深化知识产权综合司法保护,联合旗市场监督、公安等部门深入电商平台、商超等领域,开展“知识产权转化运用促进高质量发展”宣传周、检察开放日等活动,邀请企业代表参加活动10次,深入企业进行法治宣传,发放宣传材料千余份,并开通涉企服务绿色通道。建立协助保护机制,在旗地方特色乳制品协会设立知识产权检察保护联系点,助力保护“奶酪小镇”品牌。

主动推进社会治理法治化。坚持系统谋划,主动融入社会治理法治化格局,促进诉源治理。针对辖区内10机动车维修企业未备案经营的问题,提出社会治理检察建议,有效整治行业乱象,规范企业经营秩序。结合“一盔一带”安全守护行动,制发检察建议,督促相关部门积极履职,进一步增强电动自行车、摩托车骑乘人员的安全防范意识,减少安全事故的发生,保障群众生命和财产安全。

充分履行反腐败检察职责。联合旗纪委监委成立全区首家“监检衔接”工作室,进一步推动监检衔接工作规范化,促进腐败问题标本兼治。召开案件讨论会5次,强化提前介入和沟通协作,办理逮捕职务犯罪案件12人,审查起诉22人。选树为全区检察侦查重点院,参与办案2件,稳步拉升自侦办案水平。

始终坚持自觉接受监督。主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员以及社会各界人士视察检察工作,积极听取意见,有力保障依法履职。专题向人大及其常委会报告工作,高质量办理代表委员意见建议,把落实举措转化为推动检察工作创新发展的重要抓手。聘请8名社会各界人士担任听证员,召开检察听证10件,实现听证“四大检察”全覆盖。加大律师执业权利保障力度,办理律师申请事项16次,全部办结到位。深化案件信息公开,发布案件相关信息117条,以公开促公正赢公信。聘任27公益守护人(其中21名旗级人大代表、1名自治区级人大代表)和5特邀检察官助理,专群融合地助推检察工作提质增效。

做优刑事检察。大力扭转“三高两低”被动局面,全面贯彻宽严相济刑事政策,对犯罪情节轻微,社会危害性不大的案件依法不批捕2人,不起诉10人,对34名犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度。以侦查监督与协作配合办公室为重要载体,监督立案、撤案3件,同比增长50%,发出侦查活动违法监督通知书12份,同比增长33.3%,均依法纠正。全流程推进检察监督,提出抗诉1件,二审改判,办理审判程序违法监督案件2件,提出刑事执行违法监督意见5件,监督采纳、纠正率均为100%。

做好民事检察。强化精准监督理念,深入推进对生效裁判、执行活动等领域的监督,“三低两少”明显改善,办理民事检察监督案件6件,同比上升100%,其中,向法院发出检察建议4份,法院全部采纳,1件不支持监督,审查推进1件。依职权对1件不服法院判决民事案件,启动审判监督程序,经审查发出再审检察建议1份,法院再审改判,减少原判决债务金额。

做亮行政检察。培树精品理念,行政检察实现新突破,共办理各类行政检察诉讼监督案件3件,同比增长50%,审查后发出检察建议4份,行政机关和法院均采纳。办理行刑反向衔接案件6件,发出检察意见3份,均被采纳并回复。与旗司法局会签《关于加强行政检察与行政执法监督衔接工作联席会议制度》、与旗总工会建立“检察+工会”劳动者合法权益保障协作机制,进一步密切协作,提升整体工作效能。

做精公益诉讼检察。坚持以专群融合和数字化应用为抓手,进一步提升公益诉讼工作室平台建设水平,以“国之大者”定位推动公益诉讼实现新作为,坚决做好国家利益和公共利益的守护者。围绕“4+11+N”法定领域办理行政公益诉讼案件16件,同比上升6.67%,召开磋商会1次,职能部门全部采纳并整改落实,有力维护了生态环境、食品安全等公共利益。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 696.42万元。与年初预算相比,收、支总计各减少49.68万元,下降6.66%,变动原因:2024年度财政拨款收入减少,无非同级财政拨款收入;与上年决算相比,收、支总计各减少277.69万元,下降28.51%。其中:

(一)收入决算总计 696.42万元。包括:

1.本年收入决算合计 652.71万元。与上年决算相比,减少 285.51万元,下降30.43%,变动原因:2024年度无非同级财政拨款收入

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容

3.年初结转和结余 43.71万元。与上年决算相比,增加 7.82万元,增长21.79%变动原因:2023年底财政拨款结转大部分是基本支出结转,即用于支付退休人员项目外医疗保险

(二)支出决算总计 696.42万元。包括:

1.本年支出决算合计 667.42万元。与上年决算相比,减少262.98万元,下降28.27%变动原因:财政拨款收入减少,支出也相对减少

2.结余分配 0万元。结余分配事项:0。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容

3.年末结转和结余 29.00万元。结转和结余事项:5与上年决算相比,减少14.71万元,下降33.66%变动原因:2024年财政拨款结转大部分是基本支出结转,2024年支付退休人员项目外工资,支出较收入大,故年末结转结余较上年减少

二、收入决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度本年收入决算合计 652.71万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 652.68万元,占 100.00%

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%

本年上级补助收入 0万元,占 0%

本年事业收入 0万元,占 0%

本年经营收入 0万元,占 0%

本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%

本年其他收入 0.03万元,占 0%

三、支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度本年支出决算合计 667.42万元,其中:

本年基本支出 493.15万元,占 73.89%

本年项目支出 174.27万元,占 26.11%

本年上缴上级支出 0万元,占 0%

本年经营支出 0万元,占 0%

本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 681.64万元,与年初预算相比,收、支总计各减少64.46万元,下降8.64%,变动原因:2024年有俩名退休人员,一名检察院人员调走,基本支出减少,故财政拨款收入支出较年初预算有所减少;与上年决算相比,收、支总计各减少123.85万元,下降15.38%变动原因:2024年有俩名退休人员,一名检察院人员调走,所以基本支出减少,导致收入支出均减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 652.68万元。与年初预算 746.10万元相比,完成年初预算的 87.48%。其中:

)公共安全(类)

公共安全(类)决算数为 558.18万元,与年初预算相比减少71.92万元。其中:

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算383.91万元,支出决算383.91万元,完成年初预算的100.00%

2. 检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算192.57万元,支出决算172.27万元,完成年初预算的89.46%决算数与年初预算数的差异原因:2024年我院继续落实过紧日子要求,差旅等费用支出有所减少,故一般行政管理事务较年初有所减少。

3. 检察(款)国家司法救助支出(项)。年初预算2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100.00%

)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 48.16万元,与年初预算相比减少4.70万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算32.11万元,支出决算32.11万元,完成年初预算的100.00%

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算16.05万元,支出决算16.05万元,完成年初预算的100.00%

)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 15.93万元,与年初预算相比减少8.02万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算14.49万元,支出决算14.49万元,完成年初预算的100.00%

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.44万元,支出决算1.44万元,完成年初预算的100.00%

)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为 30.40万元,与年初预算相比减少8.78万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算30.40万元,支出决算30.40万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 478.40万元,其中:

(一)人员经费 431.37万元。主要包括:基本工资89.30万元、津贴补贴173.08万元、奖金10.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元、职业年金缴费16.05万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、住房公积金30.40万元、其他工资福利支出63.72万元。

(二)公用经费 47.03万元。主要包括:办公费11万元、水费1万元、电费2万元、取暖费1.73万元、公务接待费1万元、工会经费5.5万元、福利费7.37万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 174.27万元,其中:

(一)商品和服务支出 119.70万元。主要包括:办公费34.99万元、印刷费13.56万元、邮电费7.5万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费25.24万元、维修(护)费10万元、培训费2.17万元、委托业务费1.4万元、公务用车运行维护费9.84万元。

(二)对个人和家庭的补助 2万元。主要包括:救济费2万元。

(三)资本性支出 52.57万元。主要包括:办公设备购置12.94万元、专用设备购置39.63万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

镶黄旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.84万元,支出决算 10.84万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 9.84万元,支出决算 9.84万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 1.00万元,支出决算 1.00万元,完成预算的 100.00%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 10.84万元,支出决算 10.84万元。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

镶黄旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 10.84万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 9.84万元,占 90.78%;公务接待费支出 1.00万元,占 9.22%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我院无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.84万元。其中:

1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:我院无公务用车购置。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因我院无公务用车购置

2)公务用车运行维护费支出 9.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比,增加 1.20万元,增长 13.90%,变动原因:维修费、燃料费增加

3.公务接待费支出 1.00万元。其中:国内公务接待支出 1.00万元,接待11 批次,60 人次,开支内容:上级院来我院进行办案、调研工作用餐;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:我院无国(境)外公务接待支。与上年决算相比,减少0.11万元,下降9.80%,变动原因:我院严格控制公务接待费的支出

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院 2024年度公用经费支出决算 47.03万元,与上年决算相比,减少1.07万元,下降2.21%,变动原因:工会经费减少。其中,机关运行经费支出决算 47.03万元。比上年决算相比,减少 1.03万元,下降2.15%,变动原因:办公费、工会经费减少

十二、政府采购支出决算情况说明

镶黄旗人民检察院2024年度政府采购支出总额 49.18万元,其中:政府采购货物支出 35.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 13.39万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.56万元,占政府采购支出总额的98.74%,其中:授予小微企业合同金额 48.56万元,占政府采购支出总额的98.74%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

镶黄旗人民检察院截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

镶黄旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金174.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%组织对办案(业务)经费项目”、“业务装备经费项目 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出174.27万元从评价情况看,以上项目以上项目绩效基本达到年初设定的目标值,保障了检察工作职能的正常运行

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

镶黄旗人民检察院2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.07分。全年预算数为141.93万元,执行数为121.7万元,完成预算的85.75%。项目绩效目标完成情况:2024年严格按照年初预算执行,办理案件达到数量不减、质量不减,保障干警办案经费,满意度达到95%以上,达到年初目标要求。发现的主要问题及原因:进一步规范预算执行支出。下一步改进措施:将进一步加快支出进度,严格规范项目支出范围

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

办案(业务)经费

主管部门

镶黄旗人民检察院部门

实施单位

镶黄旗人民检察院

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

141.93

141.93

121.7

10

85.75

8.57

其中:财政拨款

141.93

141.93

121.7

——

85.75

——

上年结转资金

0.00

0

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

强化司法办案,切实加强检察法律监督工作;强化队伍建设,努力提升检察队伍整体素质;确保检察各项工作顺利开展,办案质量稳步提升。

根据年度绩效预期目标,贯彻落实过"紧日子“要求,我院办案(业务)经费执行有效,执行率为85.75%,进一步强化了司法办案,加强了检察法律监督工作,办案质量逐年稳步提升。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

指标

性质

指标

方向

年度指标值

实际完成值

计量

单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

公益诉讼立案数

正向

大于等于

10

14.00

10

10


立案监督案件数量

正向

大于等于

10

3.00

5

1.5


质量指标

立案监督案件完成率

正向

等于

100

100.00

%

5

5


公益诉讼立案完成率

正向

等于

100

100.00

%

10

10


时效指标

受理刑事案件检察案件及时率

正向

等于

100

100.00

%

5

5


受理公益诉讼案件及时率

正向

等于

100

100.00

%

5

5


成本指标

办案业务总成本

反向

小于等于

142

122.00

万元

5

5


成本控制率

反向

小于等于

98

98.00

%

5

5


效益指标

社会效益

有效发挥法律监督职能

定性


有效发挥

持续有效发挥


15

15


可持续影响

保障工作顺利进行加强社会主义法治建设

定性


保障

有效保障


15

15


满意度指标

服务对象满意度

在职员工满意度

正向

大于等于

96

98.00

%

10

10


总分

100

95.07


2.业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.99分。全年预算数为52.64万元,执行数为52.57万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:2024年严格按照年初预算执行,根据预期目标,我院将业务装备经费充分利用,改善了检务装备的建设,使我院业务装备得到信息化、精细化的提升,使我院办案业务水平提升到一个新的水平。发现的主要问题及原因:进一步规范预算执行支出。下一步改进措施:将进一步加快支出进度,严格规范项目支出范围

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

业务装备经费

主管部门

镶黄旗人民检察院部门

实施单位

镶黄旗人民检察院

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

52.7

52.64

52.57

10

99.87

9.99

其中:财政拨款

52.7

52.64

52.57

——

99.87

——

上年结转资金

0.00

0

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

不断改善检务装备建设,强力推进业务装备信息化、精细化安全性等建设体系,加快科技强检步伐,确保我院检察工作顺利开展,保障办案质量提升,硬件设施完善。

根据预期目标,我院将业务装备经费充分利用,执行率为99.87%,在一定程度上改善了我院的检务装备的建设,使我院业务装备得到信息化、精细化的提升,使我院办案业务水平提升到一个新的水平。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

指标

性质

指标

方向

年度指标值

实际完成值

计量

单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

立案监督案件数量

正向

大于等于

10

3.00

10

3


审判监督案件数量

正向

大于等于

10

2.00

5

1


质量指标

设备调试运行验收合格率

正向

大于等于

98

98.00

%

10

10


设备故障率

反向

小于等于

2

2.00

%

5

5


时效指标

设备维修及时率

正向

大于等于

98

100.00

%

5

5


设备验收及时率

正向

大于等于

98

100.00

%

5

5


成本指标

通用设备采购成本

反向

小于等于

20

13.00

万元

5

5


专用设备采购成本

反向

小于等于

29

39.00

万元

5

0


效益指标

社会效益

提升工作效率

定性


提升

持续提升


15

15


可持续影响

通用设备使用年限

正向

等于

6

6.00

15

15


满意度指标

服务对象满意度

部门职工满意度

正向

大于等于

96

98.00

%

10

10


总分

100

83.99


(三)部门项目绩效评价结果。

办案(业务)经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.07分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝晓敏 联系电话:0479-6222570

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。


 
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